公司规模:1000人以上
公司性质:私营/民营企业
职位性质: | 不限 | 专业要求: | 不限 | 招聘日期: | 2024.6.17 ~ 2025.5.6 |
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工作地点: | 浙江-嘉兴市 | 外语要求: | 无 | 更新日期: | 2024.12.21 |
工作经验: | 五年以上 | 职称要求: | 无职称 | ||
学历要求: | 本科及以上 | 工资待遇: | 15000 - 30000 | ||
招聘人数: | 1人 |
工作职责: 1、根据集团战略要求,组织编制并实施公司年度内审工作计划; 2、负责对集团及子公司的人、财、物、产、供、销、研等经营活动的审计以及干部离任审计,编制审计方案、执行审计工作任务、与审计对象沟通审计结果、跟踪审计发现问题的整改情况等; 3、负责开展公司制度执行情况检查工作,并编写报告; 4、健全公司内部控制管理体系与风险防控机制,健全反舞弊机制,开展反腐败反舞弊培训活动、廉政建设,执行投诉举报调查工作,并编写调查报告; 5、参与对集团及子公司投资项目执行情况,工程项目的成本、进度、质量进行稽核与评价; 6、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、 本科及以上学历,审计学、法学、法律、财务、会计、工商管理相关专业,有注册会计师或审计师资格优先; 2、 五年以上制造型企业内审工作经验,有审计项目成功实践,了解国家审计相关法规、程序和方法,较强的数据整理与分析能力、审计报告书写能力; 3、 具备优秀的判断和执行力,工作认真严谨,为人正直诚实; 4、 具有敬业精神和良好的的职业道德操守。 |